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重庆时时彩平台大全_重庆时时彩信誉投注网站【国内最好彩票平台】2017年部门预算

发布时间:2017-02-13来源:重庆时时彩平台大全_重庆时时彩信誉投注网站【国内最好彩票平台】

一、  部门概况

市商务局为正县处级政府工作部门,于200410月组建,由原外贸、商业、物资整体合并而成,同时承接了原经贸委商贸流通的工作职能,并与荆州市贸促会合署办公。主要职能是贯彻落实国家内外贸易、国际经济合作的战略、政策和规划,培育城乡市场,推进流通产业结构调整,发展现代流通方式,指导流通信息化建设及流通体制改革;主要业务工作有对外贸易、利用外资、外经合作、口岸管理、服务贸易、科技兴贸、加工贸易、市场监测、农产品流通、商业网点规划、汽车贸易、再生资源回收、成品油经营、酒类流通、典当、拍卖、特许经营等。市商务局内设办公室、人事科、规划财务科、口岸科等18个职能科室。编制47人,实有47人。中国国际贸易促进委员会湖北省荆州支会核定编制6人,实有6人。市商务局直属单位2个,即中小商贸流通企业服务中心和商业幼儿园,均为事业单位。

(一)部门职责:

1、贯彻执行国家和省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关规范性文件,制定相关实施细则,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,加强商务行政执法工作,拟订全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、执行国家和省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻荆代表机构的管理工作。

7、贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

9、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家和省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家和省有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

10、拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责依法核准国家和省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全市招商引资项目,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

11、贯彻执行国家和省对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

12、贯彻执行国家和省有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

13、负责全市商贸流通业、饮食服务业的行业指导和宏观管理;负责酒类、典当、拍卖、租赁、旧货、再生资源回收、老旧汽车更新报废等行业的监督管理。

14、负责全市商务系统业务指导、驻外人员选派,联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构,指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。负责局属企事业单位的改革与管理;负责局属企事业单位领导班子建设、党组织建设和精神文明建设;协助有关部门指导外商投资企业党组织建设。

15、为重点企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

重庆时时彩平台大全_重庆时时彩信誉投注网站【国内最好彩票平台】、中国国际贸易促进委员会湖北省荆州支会

2.内设科室

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  (一)办公室。

(二)人事科。

  (三)政策法规科。

  (四)规划财务科。

(五)商务综合行政执法支队。

  (六)市场体系建设科(市商品市场建设管理领导小组办公室)

  (七)市场运行调节科

  (八)对外贸易科

(九)电子商务科

  (十)外资管理科。

  (十一)外经管理科。

  (十二)口岸科(市政府口岸办公室)。

(十三)商业改革科。

(十四)服务贸易科。

(十五)商贸行业管理科。

(十六)行政审批科。

(十七)直属机关党委 

(十八)离退休干部科 

荆州市酒类产销监督管理局在市商务局挂牌,核定副县级局长职数1名。

荆州市汽车贸易管理办公室在市商务局挂牌,核定副县级主任职数1名。

中国国际贸易促进委员会湖北省荆州支会(参公事业单位)

    (一)综合部。

(二)对外联络部。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2017年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1504.25

一、一般公共服务支出

1547.48

  其中:一般公共预算拨款

1504.25

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

51.36

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

55.29

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1504.25

本年支出合计

1654.13

上年结转

149.88

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1654.13

支出总计

1654.13

 

(二)收入总表

表二:2017年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1504.25

1

    公共预算财政拨款

1504.25

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

1504.25

七、

上年结转

149.88

1

    预算指标结转

149.88

2

    单位账户资金结转结余

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1654.13

 

(三)支出总表

表三:2017年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,504.25

1

    工资福利支出

404.48

2

    商品和服务支出

162.25

3

    对个人和家庭补助支出

937.52

二、

项目支出

149.88

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,654.13

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,654.13

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2017年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1504.25

一、一般公共服务支出

1397.60

    1、经费拨款

1471.91

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

13.20

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

19.14

七、医疗卫生与计划生育支出

51.36

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

二、政府性基金拨款

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

55.29

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

1504.25

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

1504.25

财政拨款支出总计

1504.25

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1504.25

1504.25

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1397.60

1397.60

 

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

1397.60

1397.60

 

 

 

 

 

    2011301

    行政运行(商贸事务)

1397.60

1397.60

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.36

51.36

 

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

51.36

51.36

 

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

51.36

51.36

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.29

55.29

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

55.29

55.29

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

55.29

55.29

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2017年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,504.25

301

工资福利支出

404.48

  30101

  基本工资

206.29

  30102

  津贴补贴

110.56

  30103

  奖金

17.19

  30104

  社会保障缴费

51.36

  30106

  伙食补助费

19.08

302

商品和服务支出

162.25

  30201

  办公费

7.30

  30202

  印刷费

1.18

  30205

  水费

2.12

  30206

  电费

7.95

  30207

  邮电费

9.01

  30209

  物业管理费

3.71

  30211

  差旅费

21.20

  30213

  维修()

4.77

  30215

  会议费

3.04

  30216

  培训费

0.80

  30217

  公务接待费

4.00

  30226

  劳务费

6.84

  30228

  工会经费

7.38

  30229

  福利费

11.00

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

48.19

  30299

  其他商品和服务支出

20.26

303

对个人和家庭的补助

937.52

  30301

  离休费

58.11

  30302

  退休费

792.39

  30304

  抚恤金

0.82

  30311

  住房公积金

55.29

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30.91

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2017年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

(一)收支总表

2017年预算总收入为1654.13万元,比2016年预算1468.31万元,增加185.82万元。其中:1、财政拨款收入为1504.25 万元,2016年预算1346.22万元,增加158.03万元,主要是经费拨款增加206.25万元,主要为职工工资增加、公用经费增加。国有资源有偿使用收入(出租收入)拨款减少16万元,其原因是财政下达预算改变,市商务局国有资源有偿使用收入(出租收入)2017年为13.2万元。中省收入减少30万元,其原因也是财政下达预算改变,市商务局中省收入2017年为19.14万元。财政金库结转(资产处置收入结转)减少2.22万元,市商务局2017年无。2、上年结转149.88万元,比2016122.09万元,增加27.79万元,主要是2016年未完项目。

2017年预算总支出为1654.13万元,比2016年预算1468.31万元,增加185.82万元。其中:一般公共服务支出1547.48万元,比20161386.39万元,增加161.09万元,其原因是职工工资、离退休费、公用经费增加。医保支出为51.36万元,比2016年预算47.04万元,增加4.32万元,其原因是职工工资基数增加。住房公积金支出为55.29万元,比2016年预算34.88万元,增加20.41万元,其原因是职工工资基数增加且住房公积金比例10%提到12%

(二)收入总表

2017年预算总收入为1654.13万元,比2016年预算1468.31万元,增加185.82万元。其中:1、财政拨款收入为1504.25 万元,2016年预算1346.22万元,增加158.03万元,主要是经费拨款增加206.25万元,主要为职工工资增加、公用经费增加。拨款减少16万元,其原因是财政下达预算改变,市商务局国有资源有偿使用收入(出租收入)2017年为13.2万元。中省收入减少30万元,其原因也是财政下达预算改变,市商务局中省收入2017年为14万元。财政金库结转(资产处置收入结转)减少2.22万元,市商务局2017年无。2、上年结转149.88万元,比2016122.09万元,增加27.79万元,主要是2016年未完项目。

(三)支出总表

2017年预算总支出为1654.13万元,比2016年预算1468.31万元,增加185.82万元。

基本支出为1504.25 万元,2016年预算1346.22万元,增加158.03万元,主要是经费拨款增加206.25万元,主要为职工工资增加22.9万元、离退休人员经费支出增加101.29万元,公用经费增加33.84万元。

(四)财政拨款收支总表

财政拨款收入为1504.25 万元,2016年预算1346.22万元,增加158.03万元,主要是经费拨款增加206.25万元,主要为职工工资增加、公用经费增加。国有资源有偿使用收入(出租收入)拨款减少2.8万元,其原因是市商务局出租房屋收回。中省收入减少10.86万元,其原因是市商务局中省项目收入减少。

财政拨款支出为1504.25 万元,其中:一般公共服务支出1397.06万元,比20161386.39万元,增加10.67万元,其原因是虽职工工资提高,但养老保险、职业年金扣除所致。医保支出为51.36万元,比2016年预算47.04万元,增加4.32万元,其原因是职工工资基数增加。住房公积金支出为55.29万元,比2016年预算34.88万元,增加20.41万元,其原因是职工工资基数增加且住房公积金比例10%提到12%

(五)一般公共预算支出表

财政拨款支出为1504.25 万元,其中:一般公共服务支出1397.06万元,比20161386.39万元,增加10.67万元,其原因是虽职工工资提高,但养老保险、职业年金扣除所致。医保支出为51.36万元,比2016年预算47.04万元,增加4.32万元,其原因是职工工资基数增加。住房公积金支出为55.29万元,比2016年预算34.88万元,增加20.41万元,其原因是职工工资基数增加且住房公积金比例10%提到12%

(六)一般公共预算基本支出表

财政拨款支出为1504.25 万元,其中:一般公共服务支出1397.06万元,比20161386.39万元,增加10.67万元,其原因是虽职工工资提高,但养老保险、职业年金扣除所致。医保支出为51.36万元,比2016年预算47.04万元,增加4.32万元,其原因是职工工资基数增加。住房公积金支出为55.29万元,比2016年预算34.88万元,增加20.41万元,其原因是职工工资基数增加且住房公积金比例10%提到12%

商品和服务支出是按财政定额进行编制的,即由原人均20000/年,调为人均22000/年。

(七)政府性基金预算支出表

重庆时时彩平台大全_重庆时时彩信誉投注网站【国内最好彩票平台】暂无政府性基金预算支出预算,无数据。

(八)三公经费支出表

1)因公出国(境)费:在商品和服务支出-其他“不可预计费用中,金额为8.45万元。

2)公务接待费:在商品和服务支出中编制,金额为4万元,与2016年比减1万元

3)公务用车购置及运行费:市商务局保留公务用车辆1辆,按定额3.5万元编制。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

商品和服务支出是按财政定额进行编制的,即由原人均20000/年,调为人均22000/年。

办公7.3万元、 印刷费1.18万元、邮电费9.01万元、差旅费21.2万元、会议费3.04万元、福利费11万元、日常维修费4.77万元、一般设备购置费、办公用房水2.12万元、电费7.95万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费3.71万元、工会经费7.38万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用48.19万元,主要是在职职工车补。其他费用20.26万元,主要包括离退休人员经费、残疾人就业保障金、不可预计费用等。

2.政府采购情况

一般会议支出12.68万元,公务用车运行维护费3.5万元,共计16.18万元。

3.资产占有情况

2016年资产余额1328.23万元及2017年新增资产预算

4.绩效目标情况

2017年预算没有设置绩效目标的项目个数及总额。

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 
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